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      深信服網絡應用審計

      1. 詳情
        深信服網絡應用審計實施:
        為了確保審計實施的可用性和正確性,需要在保護和審查審計數據的同時,做好計劃分步實施。審計應該根據具體安全事件情況的需要進行定期審查或自動實時審查。
        系統管理員應該根據計算機安全管理的要求確定需要維護審計數據的內容、類型、范圍和時間等,其中包括系統內保存的和歸檔保存的數據。具體實施主要包括:保護審查審計數據及審計步驟。
        保護審查審計數據
        1)保護審計數據
        應當嚴格限制在線訪問審計日志。除了系統管理員用于檢查訪問之外,其他任何人員都無權訪問審計日志,更應嚴禁非法修改審計日志以確保審計跟蹤數據的完整性。
        審計數據保護的常用方法是使用數據簽名和只讀設備存儲數據。采用強訪問控制是保護審計跟蹤記錄免受非法訪問的有效舉措。黑客為掩人耳目清楚痕跡,常設法修改審計跟蹤記錄,因此,必須設法嚴格保護審計跟蹤文件。
        審計跟蹤信息的保密性也應進行嚴格保護,利用強訪問控制和加密技術十分有效,審計跟蹤所記錄的用戶信息非常重要,通常包含用戶及交易記錄等機密信息。
        2)審查審計數據
        審計跟蹤的審查與分析可分為事后檢查、定期檢查和實時檢查3種。審查人員應清楚如何發現異常活動。通過用戶識別碼、終端識別碼、應用程序名、日期時間等參數來檢索審計跟蹤記錄并生成所需的審計報告,是簡化審計數據跟蹤檢查的有效方法。
        安全審計實施主要步驟
        審計是一個連續不斷改進提高的過程。審計的重點是評估企業現行的安全政策、策略、機制和系統監控情況。審計實施的主要步驟:
        (1)確定安全審計。申請審計工作主要包括:審計原因、內容、范圍、重點、必要的升級與糾正、支持數據和審計所需人才物等,并上報審批。
        (2)做好審計計劃。一個詳細完備的審計計劃是實施有效審計的關鍵。包括審計內容的詳細描述、關鍵時間、參與人員和獨立機構等。
        (3)查閱審計歷史。審計中應查閱以前的審計記錄,有助于通過對比查找安全漏洞隱患和規程,更好地采取安全防范措施。同時保管好審計相關資源和規章制度等。
        (4)實施安全風險評估。審計小組制定好審計計劃,著手開始審計核心即風險評估。
        (5)劃定審計范疇。審計范圍劃定對審計的開展很關鍵,范圍之間要有一些聯系,如數據中心局域網,或是商業相關的一些財務報表等。審計范疇的劃定有利于集中注意力在資產、規程和政策方面的審計。
        (6)確定審計重點和步驟。各類機構都應將主要精力放在審計的重點上。并確定具體的審計步驟和區域,避免審計的延緩或不完全,以免得出令人難以信服的結果。
        (7)提出改進意見。安全審計最后應提出相應的提高安全防范的建議,便于實施。
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